• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0945.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2024-04-18 10:14:36 admin 1004 Lượt xem
 

 

Kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh sai mã số thuế

Ví dụ:

Ngày 10/08/2015, Công ty cổ phần đầu tư Văn Minh xuất hóa đơn số 0000018 ký hiệu 01AA/14P cho Công ty Cổ phần Dịch Vụ và địa ốc đất xanh Miền Bắc, Bị sai thông tin mã số thuế theo biên bản điều chỉnh và hóa đơn điều chỉnh như sau:

 Biên bản và hóa đơn điều chỉnh ........xem tại đây!

- Hai bên kê khai hóa đơn điều chỉnh vào kỳ hiện tại là tháng 9/2015.

- Bên bán kê khai vào bảng kê bán ra, trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) chỉ tiêu “Doanh thu chưa thuế GTGT” và “Thuế GTGT “ ghi bằng “0”

- Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào, trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) chỉ tiêu “Giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào chưa thuế” và “ Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ” ghi bằng “0”

 

Tham khảo thêm: Cách kê khai điều chỉnh tăng

 

 

Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công!

 

 Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Khóa học kế toán thuế thực tế chuyên sâu tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải Phòng

 

Chia sẻ bài viết: 



Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625